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出納費用報銷流程

2020-06-15 初級會計職稱 729人瀏覽
老師回答
  日常費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→副總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
  借款、預(yù)支款和工資等費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
  1、借款流程
  (1)出差借款:出差人員憑審批后的暫支單按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
  (2)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
  (3)各項借款金額超過3000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
  (4)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
  (5)借款人按規(guī)定填寫暫支單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
  (6)審批流程:副總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(借款確認(rèn)是否要2位經(jīng)理同時審批)
  (7)財務(wù)付款:借款憑審批后的暫支單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
  2、部門經(jīng)費報銷流程
 ?。?)部門主管,部門經(jīng)理,副總按規(guī)定填寫暫支單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
 ?。?)審批流程:副總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(部門經(jīng)費確認(rèn)是否要位經(jīng)理同時審批)
 ?。?)財務(wù)付款:借款憑審批后的暫支單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
  3、日常費用報銷流程
  日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。
  費用報銷期限:5個工作日內(nèi)。
  (1)差旅費報銷流程
  a)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
  b)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
  c)按規(guī)定的審批程序報批.
  d)報銷3000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
  e)銷售部員工報銷需注明所陪客戶名稱,以便財務(wù)部統(tǒng)計。
 ?。?)電話費報銷流程
  為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),行政部每月將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。
 ?。?)辦公費,低值易耗品等報銷流程
  為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。
  a)購置申請:公司行政部根據(jù)申購單需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。
  b)報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
  c)費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額進(jìn)行費用歸集。
 ?。?)招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程
  1.費用標(biāo)準(zhǔn)
  1)招待費:為了規(guī)范招待費的支出,大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
  2)培訓(xùn)費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費用由總經(jīng)理統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送總經(jīng)理根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。
  3)資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
  4)其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。
  2.報銷流程:
  1)招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
  2)培訓(xùn)費由經(jīng)辦人根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。
  3)資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
  4)其他費用報銷參考日常費用報銷流程。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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